(精選)審計的工作職責15篇
審計的工作職責1
1、按審計項目實施時間和進度,協(xié)助審計經(jīng)理開展各項審計,包括對公司各部門及各業(yè)務環(huán)節(jié)開展內(nèi)部審計工作;
2、掌握內(nèi)部控制要點,協(xié)助審計經(jīng)理確定控制要點、內(nèi)控檢查重點、流程節(jié)點;
3、參與對公司各項制度及業(yè)務流程的梳理、審查,收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;
4、能基于數(shù)據(jù)分析和流程審核的'結(jié)果,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并追蹤可能出現(xiàn)的結(jié)果;
5、對被審計單位內(nèi)部控制流程的有效性、一貫性進行測試和評價,分析異常或風險點,提出防控和改善措施;
6、跟蹤、監(jiān)督審計報告問題改進的落實執(zhí)行情況;
7、審計檔案整理、歸檔。
審計的工作職責2
1、參與實施內(nèi)部財務審計,開展審計公司總部及分子公司財務管理工作;
2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內(nèi)部控制系統(tǒng)以及所分配職責的完成情況、評價預算完成情況等;
3、參與實施專項審計;
4、參與公司各項重大投資項目的盡職調(diào)查;
5、對日常審計、外部審計、內(nèi)控測試等各項審計檢查中發(fā)現(xiàn)存在問題的整改工作進行跟進與落實。
6、參與公司內(nèi)部控制制度建設及優(yōu)化工作,協(xié)助完成內(nèi)控自我評估測試工作。
審計的`工作職責3
1、負責經(jīng)理文檔資料的整理、文件、商函的擬制與轉(zhuǎn)達;
2、協(xié)助經(jīng)理處理日常事務及與各職能部門之間的聯(lián)絡、協(xié)調(diào),做好上情下達工作;
3、重要會議的安排、管理、紀要整理歸檔及會議決議的跟進和落實,負責公司重要文案的.撰寫;
4、熟悉公司內(nèi)部流程,對各項政策兌現(xiàn)進行閉環(huán);
5、各種費用支出審核、核算、稽查;
審計的工作職責4
1、與各部門緊密的團隊合作,并實施業(yè)務流程的合規(guī)審計和進一步優(yōu)化建議;
2、督促所屬項目對于公司戰(zhàn)略和策略的'執(zhí)行,確保保持一致性;
3、跟進高級管理層的指示以及重要會議中確定完成情況。
4、完成上級領導交辦的其他任務。
工作內(nèi)容會隨著公司的營運方向及需要而調(diào)整。
審計的工作職責5
1、組織起草并維護各項工程審計制度及標準體系,不斷完善工程審計工作質(zhì)量體系和質(zhì)量監(jiān)督體系;
2、積極組織跟蹤學習審計的相關法規(guī)和各項業(yè)務流程內(nèi)部控制方法和手段,并結(jié)合公司相關政策,及時調(diào)整審計制度及方法體系;
3、定期收集工程項目的.質(zhì)量進度投資安全等信息,參與審查監(jiān)督并落實建設項目在建設程序和規(guī)章制度等方面的執(zhí)行情況;
4、跟進核對工程款項預(結(jié))算情況和結(jié)算送審事宜;
5、對公司重大工程項目的工程建設合同管理招標采購成本控制結(jié)算管理等實施合規(guī)性審計;
6、對審計工程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析,收集審計證據(jù),提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通并督促有關單位整改;
7、編寫審計報告,提出改進意見,并督促整改。
審計的工作職責6
1.負責公司審計項目的`執(zhí)行工作;
2.對公司財務信息資料的可靠性、完整性和準確性,對公司財務收支狀況、資產(chǎn)負債、所有者權益的真實性、合規(guī)合法性、效益性進行審計;
3.編制審計工作底稿,并撰寫內(nèi)部審計調(diào)查、分析報告;
4.對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議;
5.協(xié)助上級領導進行制定財務審計工作計劃。
審計的工作職責7
職責:
1、協(xié)助擬訂公司年度、部門季度審計計劃,協(xié)助制定公司審計工作管理規(guī)章制度、操作流程、工作手冊和業(yè)務標準;
2、完成對各分子公司、生產(chǎn)基地和公司相關部門進行的工程內(nèi)部管理審計,撰寫審計報告;
3、參與工程投資項目的分析調(diào)研工作,完成工程合同初審,實施對工程項目的預決算審計,撰寫審計報告,并對工程項目過程管理的`控制與審計;
4、協(xié)助解決內(nèi)部審計過程中出現(xiàn)的問題,協(xié)助外部審計單位開展公司各項審計工作;
5、完成上級領導交代的其他臨時任務。
任職要求:
1、本科及以上學歷,工程造價、土木工程相關專業(yè);
2、有三年以上的工程管理與審計決算工作相關工作經(jīng)驗的造價師或造價員,熟悉國家和公司相關規(guī)章制度或法律法規(guī),熟悉工程項目管理知識;
3、具有較強的稽核能力,有較強的綜合能力,熟悉經(jīng)營活動,優(yōu)秀的判斷能力和解決問題能力;
4、掌握計算機基礎操作技能,辦公軟件操作技能,具備工程項目審計技能。
審計的工作職責8
職責:
1、負責對接海外公司的審計業(yè)務,提出處理意見和建議;
2、負責制定及執(zhí)行公司審計方案,定期匯報執(zhí)行情況;
3、負責審核公司系統(tǒng)內(nèi)的合同及付款申請;
4、核對各公司的往來賬目報表情況及投資類項目進行評估;
5、對公司業(yè)務流程制度的風險及管理進行監(jiān)督評審;
6、定時完成系統(tǒng)內(nèi)臺賬數(shù)據(jù)比對及修改。
任職資格
1、財經(jīng)、審計等專業(yè),本科以上學歷;
2、兩年以上企業(yè)內(nèi)控、內(nèi)審、外審實操經(jīng)驗;
3、具備出色的財務風險及審計監(jiān)管,成本控制等理念;
4、思維敏捷,工作嚴謹,良好的.溝通能力及解決問的能力;
5、熟知第三國審計法相關知識者優(yōu)先。
審計的工作職責9
1、負責建立和完善審計管理體系內(nèi)控體系;
2、參與業(yè)務部門的流程設計,檢討現(xiàn)有制度流程,從風險和內(nèi)控角度給予建議;
3、對可能出現(xiàn)的風險進行識別評估和及時解決;
4、針對業(yè)務流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動落地;
5、通過有效監(jiān)督控制手段,開展事前事中控制及事后監(jiān)督,發(fā)揮內(nèi)控預警功能。
審計的'工作職責10
1、在財務總監(jiān)、財務經(jīng)理的指導下,與各部門溝通最終確定財務內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;
2、完成內(nèi)控手冊相關表單的'設計;
3、結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;
4、收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報;
5、維護內(nèi)控手冊;
6、日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;
7、按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務進行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計,并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報;
8、配合外部審計人員完成公司內(nèi)部控制審計。
審計的工作職責11
1、協(xié)助項目經(jīng)理參與審計工作,收集和整理與工作有關的'法律、法規(guī)、政策等文件
2、識別、收集和整理審計底稿,及時匯報報告初稿和正式稿給項目負責人,
3、保管項目資料,項目結(jié)束時及時移交項目資料及底稿,整理裝訂工作底稿,
4、定期向上級匯報工作進度及項目過程中的問題
5、按照公司要求按期發(fā)送工作日志
6、參加員工內(nèi)部培訓,做好學習筆記,不斷提升自身業(yè)務能力
7、完成上級交辦的其他工作
審計的工作職責12
職責:
1、負責集團內(nèi)部財務審計及內(nèi)部控制工作;
2、協(xié)助上級制定公司內(nèi)部審計、內(nèi)部控制制度及流程;
3、負責部門財務報表分析工作;
4、上級安排的.其他工作。
任職要求:
1、財務審計或財務管理相關工作經(jīng)驗3年+,通過2門以上注冊會計師考試者優(yōu)先,傾向于有大型會計師事務所審計經(jīng)驗或大型企業(yè)財務審計管理經(jīng)驗者;
2、大學本科相關專業(yè)畢業(yè),性別不限;
3、適應項目出差,每月約1周;
4、有一定的項目管理能力。
審計的工作職責13
1、負責建立并完善公司內(nèi)部審計制度及工作體系,宣傳、培訓、指導制度流程的規(guī)范運作;
2、負責管理審計:對公司及各分公司進行定期的經(jīng)濟效益審計,確定其經(jīng)營成果;根據(jù)公司董事會或管理層的要求進行舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責任審計和其他專項審計;對公司的財產(chǎn)安全與完整、資金周轉(zhuǎn)與利用情況進行監(jiān)督檢查,提高資產(chǎn)使用效益;
3、負責財務審計:檢查會計憑證、賬簿、報表等會計資料的真實性、準確性、完整性和合規(guī)性,幫助公司提高財務報告的`質(zhì)量;對公司及所屬單位的資金運用情況進行監(jiān)督檢查,幫助公司提高資金的使用效益;
4、負責審計資料立卷及歸檔工作。
審計的工作職責14
1、協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計規(guī)章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;
2、實施內(nèi)部審計項目,指導并監(jiān)督審計過程,完成審計報告,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量;
3、監(jiān)督審計問題的'整改實施跟蹤情況
4、完成上級領導下達的臨時性事務。
審計的工作職責15
1.協(xié)助審計部負責人并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃
2、根據(jù)審計計劃擬定具體審計項目的審計方案,負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通,編制工作底稿、審計報告,并督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實
3、根據(jù)公司廉潔建設要求,開展預防舞弊的工作,對涉嫌舞弊的人員、行為開展行專項調(diào)查。
4、依據(jù)國家內(nèi)部控制規(guī)范和企業(yè)的`內(nèi)部控制要求,協(xié)助審計部負責人完成公司經(jīng)營風險的識別、評估、管理和控制工作
5、其他與內(nèi)部審計相關的工作和領導交辦的工作。
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