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審計的工作職責(優(yōu)選)
審計的工作職責1
1、負責擬定集團審計工作計劃,批準后制定審計方案。
2、負責組織實施內(nèi)部審計工作。
3、負責于審計終結(jié)后,出具書面審計報告。
4、監(jiān)督檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況。
5、監(jiān)督審計結(jié)果的落實。
6、完善內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的`執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
審計的工作職責2
1.依據(jù)事業(yè)部年度發(fā)展戰(zhàn)略,制定業(yè)務(wù)實施計劃,組織業(yè)務(wù)實施工作。
2.負責規(guī)劃咨詢業(yè)務(wù)的整體運營,推動事業(yè)部業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的規(guī)范化。
3.依據(jù)公司整體的業(yè)務(wù)情況,監(jiān)督業(yè)務(wù)實施全過程,包括項目的整體工作方案的制定、修改、執(zhí)行情況。
4.負責項目工作成果的編制、出具以及復(fù)核工作。
5.負責與所分管客戶溝通聯(lián)系,保障項目有序?qū)嵤?/p>
6.負責公司新產(chǎn)品的開發(fā)方案設(shè)計和老產(chǎn)品的更新方案。
7.負責業(yè)務(wù)團隊的.組建、管理,對業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)工作。
審計的工作職責3
1、負責組織編制年度審計工作計劃,負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施;
2、負責開展常規(guī)審計,負責審計報告和審計調(diào)查報告的審核,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
3、負責組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計資源服務(wù)管理工作;負責審計過程中與相關(guān)部門的.協(xié)調(diào)與溝通,并對內(nèi)部涉及財會工作等部門和人員進行監(jiān)督檢查;
4、跟蹤公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;
5、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責任;
6、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),對本部門員工培訓(xùn)、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議;
7、負責組織完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計的工作職責4
1 審核公司及各子公司的`財務(wù)賬目,年度報告,賬本和會計報表;
2 對嚴重影響公司存在和發(fā)展的任何事項提出報告;
3 分析和評價審計證據(jù),形成審計結(jié)論;編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
4 負責公司工程項目預(yù)算審計,結(jié)算審計,竣工決算審計的實施和過程審計監(jiān)督;
5 負責公司基本建設(shè),修繕工程和材料采購的招標文件,施工合同和招投標過程審計監(jiān)督;
6 對委托外審項目,參與對咨詢公司考察,招標,聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)委托外審工作,監(jiān)控審計過程、復(fù)核審計報告,把關(guān)審計質(zhì)量。
審計的工作職責5
職責:
1、協(xié)助審計部負責人建立及完善公司內(nèi)部審計制度,編寫審計規(guī)劃和年度審計計劃;
2、對集團總部和下屬項目公司進行財務(wù)審計,擬訂審計方案,編制項目的審計計劃、進度程式及審計目標;指導(dǎo)審計實施,起草或復(fù)核審計報告等審計文書;
3、對公司內(nèi)部的會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)收支、預(yù)算內(nèi)外資金管理使用情況以及執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)章制度情況進行例行的.財務(wù)審計;
4、參與公司內(nèi)控制度和計劃的制定,降低公司內(nèi)控風險;
5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
6、督促審計結(jié)論和建議的落實;
任職資格:
1、財務(wù)、審計類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,具中級職稱;
2、3-5年以上房地產(chǎn)公司審計工作經(jīng)驗,熟悉房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部工作流程和行業(yè)特點,熟悉明源系統(tǒng)及NC操作系統(tǒng);
3、熟悉企業(yè)財務(wù)審計、內(nèi)控審計、成本審計業(yè)務(wù)流程,具良好的溝通能力與較強文字表達能力;
4、具較強的風險防范意識和較強的分析判斷能力,責任心強;
5、為人踏實,具有良好的職業(yè)道德和較強的團隊合作精神
審計的工作職責6
1 建立IT內(nèi)部審計制度與流程,以風險為導(dǎo)向以控制為基礎(chǔ)以業(yè)務(wù)為核心;
2 制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告落實整改情況;
3 制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃具體計劃工作底稿,撰寫報告管理建議并跟蹤審計整改落實情況;
4 主導(dǎo)規(guī)劃和參與建設(shè)公司IT審計系統(tǒng),配合制定和落實IT審計專業(yè)知識培訓(xùn)及考核制度;
5 制定適合公司管理特點和審計需要的開發(fā)審計應(yīng)用審計內(nèi)控審計和數(shù)據(jù)審計的具體指南或操作辦法;
6 常規(guī)審計前的'系統(tǒng)調(diào)研審計風險評估審計關(guān)鍵提示及外部審計機構(gòu)監(jiān)管機構(gòu)的對接和配合;
7 組織對IT組織戰(zhàn)略與架構(gòu)實施審計,包含但不限于風險管理項目管理應(yīng)用系統(tǒng)操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu)工程(可行性研究需求設(shè)計開發(fā)集成測試驗收變更和遷移) 基礎(chǔ)設(shè)備交付物信息安全等審計工作;
8 協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系,補充和編寫《內(nèi)部控制手冊》。
9 配合本部門同事完成年度審計任務(wù);
10 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計的工作職責7
1、按審計項目實施時間和進度,協(xié)助審計經(jīng)理開展各項審計,包括對公司各部門及各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)開展內(nèi)部審計工作;
2、掌握內(nèi)部控制要點,協(xié)助審計經(jīng)理確定控制要點、內(nèi)控檢查重點、流程節(jié)點;
3、參與對公司各項制度及業(yè)務(wù)流程的梳理、審查,收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;
4、能基于數(shù)據(jù)分析和流程審核的結(jié)果,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并追蹤可能出現(xiàn)的結(jié)果;
5、對被審計單位內(nèi)部控制流程的有效性、一貫性進行測試和評價,分析異;蝻L險點,提出防控和改善措施;
6、跟蹤、監(jiān)督審計報告問題改進的'落實執(zhí)行情況;
7、審計檔案整理、歸檔。
審計的工作職責8
1.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
2.負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、溝通及管理;
3.督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;
4.依據(jù)公司管理需求,組織實施相關(guān)內(nèi)部控制審計工作;
5.具有較強的判斷與決策能力;
審計的.工作職責9
1、按照所長或業(yè)務(wù)主管的要求執(zhí)行會計、審計和其他公司業(yè)務(wù);
2、完成審計,稅務(wù)策劃,制度設(shè)計等業(yè)務(wù)項目的`具體工作;
3、不斷提高自身素質(zhì),并對業(yè)務(wù)水平的提高和公司發(fā)展提出合理化建議;
4、其他需要完成的任務(wù)。
審計的工作職責10
審計部經(jīng)理崗位職責
一、 貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價格、合同管理等方面的規(guī)定,主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設(shè),確保部門各項工作有序開展,負責制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行,以控制工程項目的投資。
二、 審查工程管理的基礎(chǔ)工作:
1.審查成本管理中心、技術(shù)中心、招標中心部等部門結(jié)算、設(shè)計變更、招標資料臺帳的建立情況。
2. 審查公司各個中心合同資料的管理情況。
3.審查工程中心、項目部材料封樣管理、資料管理、歸檔情況(如工程指令、收發(fā)文、工作聯(lián)系函等文件)。
三、審查整個項目主要工程質(zhì)量問題及返修整改情況:
1. 審查項目主要工程質(zhì)量問題的原因。
2. 審查是否落實造成返修工作的責任方。
3. 審查返修費用的歸屬情況,及從責任方扣除情況是否履行完畢。
4. 了解交房后的維保責任。
四、審核工程結(jié)算情況:
1. 審查結(jié)算時間與合同要求一致的情況、審查結(jié)算價款的審批情況。
2.審查結(jié)算合同條款執(zhí)行情況,如:工程拖期扣款執(zhí)行情況,質(zhì)量扣款等(查業(yè)主反索賠函件、工程指令、竣工備案等資料)。
3.審查變更的原因、合理情況及變更單價的確認情況。
4.審查結(jié)算付款情況。
五、審查設(shè)計、工程及材料、設(shè)備的變更情況:
1.審查甲供或甲指乙供材料的變更情況。
2.審查工程變更的原因、理由(查設(shè)計變更單、工程指令、會議紀要)。
3.審查工程變更的審批情況(特別是增加造價時是否報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后才下發(fā)工程指令)。
4.審查工程變更價格合理性及技術(shù)的可行性,工程變更對工程成本的`影響情況(與原合同價差異對比)。
5.審查工程簽證、設(shè)計變更流程及制度情況。
六、中期付款審計:
1.審查付款記錄表的合同金額與正式合同是否一致。合同付款臺帳是否清晰、及時,有無超出合同約定的款項支付。檢查合同中約定的獎罰條款是否得到執(zhí)行。
2. 根據(jù)業(yè)務(wù)實際進展情況,檢查合同中關(guān)于采購、付款、進場 驗收、工程進度款支付、工程節(jié)點進度的約定是否得到執(zhí)行。
3.審查變更增加的金額付款,必須有變更確認書或補充協(xié)議的簽署才能放進付款記錄的變更帳內(nèi)。
4.變更增加付款時,審查保留金的計算須考慮變更追加。
5.審查付款審批權(quán)限,是否按權(quán)限傳至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù),領(lǐng)導(dǎo)簽名是否齊全。
七、招投標合理性審計:
1.審查工程、材料設(shè)備招標過程中,各項操作是否符合公司制度的要求,是否出現(xiàn)違規(guī)操作等情況。
2. 總包單位是否在合理的供方管理體系中,是否經(jīng)過實質(zhì)的考察和評估。 3. 評標過程記錄是否完整,技術(shù)標、商務(wù)標評定方法是否合理,專業(yè)深度是否足夠。
4. 定標程序是否符合集團及公司制度要求,定標理由是否充足。
八、經(jīng)濟審計:
1.對本單位及所屬單位的固定資產(chǎn)投資項目、財政收支、財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計。
2.對本單位及所屬單位預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金的管理和使用情況進行審計。
3.對本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟責任進行審計。
4.對本單位及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審。
九、離任審計:包括財務(wù)收支審計、經(jīng)濟效益審計、管理制度審計。
1.上任時的公司財務(wù)狀況,任期內(nèi)凈資產(chǎn)的增減,各項任期目標完成情況和分析。
2.任期內(nèi)財務(wù)收支合規(guī)、合法、真實性(會計報表審計內(nèi)容)。
3.任期內(nèi)重大經(jīng)營決策和法律訴訟,各項管理制度的健全和執(zhí)行情況,有無損失、浪費和資產(chǎn)流失情況。
4.任期內(nèi)公司員工的各項收入變動趨勢,對遺留問題的財務(wù)清理情況。
十、法務(wù)崗位職責:
1.有權(quán)依據(jù)集團規(guī)章制度對各部門在簽訂合同過程中不符合集團規(guī)章制度和違背集團利益的行為提出改正建議,以及行政處分和經(jīng)濟處罰的建議。
2.參與各類重大經(jīng)濟合同的談判、簽約及處理各類訴訟合同,負責辦理各類經(jīng)濟糾紛案件。
3.檢查公司各項管理制度的貫徹落實情況,合同執(zhí)行情況,及時反饋問題并提出相應(yīng)的建議。
4.全面負責審計中心法務(wù)的各項日常管理工作,完成審計中心法務(wù)年度計劃和目標,并負責計劃實施。
審計的工作職責11
1.負責項目開工前的現(xiàn)場準備工作;
2.負責圖紙會審及本專業(yè)計劃的編制工作;
3.負責組織本專業(yè)分部、分項工程驗收工作;做好施工協(xié)調(diào)工作,全面負責土建施工質(zhì)量、進度、安全文明施工工作;
4.參與本專業(yè)工程招標、技術(shù)標評審工作;配合預(yù)算部門做好工程結(jié)算工作;
5.參與建筑、結(jié)構(gòu)工程的初驗、竣工預(yù)驗收工作;工程竣工后負責向物業(yè)移交建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)工程竣工資料及實體工程;
6.協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理單位對產(chǎn)品功能質(zhì)量的.審核、監(jiān)督與實施的監(jiān)控管理;
7.配合前期部進行場地平整;參與編制《工程質(zhì)量保證書》和《房屋使用說明書》并參與交房工作。
審計的工作職責12
1、在經(jīng)理的指導(dǎo)下,根據(jù)審計計劃、審計流程及方案開展財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責任審計及效益審計,對業(yè)務(wù)的`真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;
2、開展后續(xù)審計、跟蹤審計問題的整改與落實;
3、審計底稿、審計報告等檔案的整理與歸檔;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計的工作職責13
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定和完善集團內(nèi)部審計管理制度流程,制定集團年度內(nèi)審計劃;
2、風險管控:協(xié)助建立和完善集團各組織內(nèi)部體系、流程及制度,對可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估;
3、審計工作:根據(jù)內(nèi)審計劃,主導(dǎo)公司內(nèi)部審計檢查工作,并組織落實,包括各種財務(wù)審計、業(yè)務(wù)審計、專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計等;
4、編寫審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計整改問題和合理化建議的`落實工作;
5、對集團及各分子公司重大項目及業(yè)務(wù)操作執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控,及時預(yù)警運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議;
6、完成董事長交辦的其他工作。
審計的工作職責14
崗位職責:
1、負責公司內(nèi)部審計自動化產(chǎn)品線的運維支持工作;
2、負責對接所負責產(chǎn)品線的業(yè)務(wù)部門,及時了解業(yè)務(wù)動向及需求; 3、根據(jù)部門的要求,對所負責的產(chǎn)品線進行產(chǎn)品規(guī)劃及設(shè)計;
4、對所提產(chǎn)品需求負責,并負責和研發(fā)團隊的溝通及產(chǎn)品研發(fā)進度的'跟進,并及時解決項目中產(chǎn)品相關(guān)問題;
5、負責面向業(yè)務(wù)部門進行產(chǎn)品培訓(xùn),并及時收集產(chǎn)品使用反饋及優(yōu)化建議; 6、所負責產(chǎn)品線的知識整理
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷
2、5年以上erp軟件或同類企業(yè)級應(yīng)用產(chǎn)品實施/開發(fā)經(jīng)驗,具備金融行業(yè)it產(chǎn)品實施經(jīng)驗優(yōu)先;
3、具備一定的財務(wù)知識;
4、具備良好的思考及設(shè)計能力,能夠基于用戶需求,結(jié)合產(chǎn)品實際給出合理的解決方案;
5、擅長抽象和歸納,能夠從眾多業(yè)務(wù)反饋中抽取核心的業(yè)務(wù)訴求,并和產(chǎn)品設(shè)計相結(jié)合;
6、具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力,具備一定的項目管理能力,擔任過項目經(jīng)理角色優(yōu)先;
7、熟悉java,sql,vba,python等任何一門編程語言優(yōu)先;
8、能夠承擔壓力;
審計的工作職責15
職責:
(1)協(xié)助編寫完善公司內(nèi)部審計規(guī)章、稽核制度流程等。
(2)完成總裁布置的各類審計任務(wù),出具審計通知、審計方案、審計報告、審計意見書等各類審計文書;
(3)主持、組織、參與、指導(dǎo)、監(jiān)督全國范圍內(nèi)所有分、子公司和事業(yè)部的各項審計工作;
(4)根據(jù)審計結(jié)果和審計決定,跟進被審單位的整改落實情況;
(5)分析評估各事業(yè)部和各分、子公司業(yè)績、內(nèi)控管理等,并出具財務(wù)建議和決策支持;
(6)監(jiān)督并協(xié)助處理分、子公司和事業(yè)部應(yīng)收帳款、庫存等資產(chǎn)和資金安全管理工作;
(7)參與并落實有關(guān)主管部門的.各項任務(wù)等。
任職資格:
(1)全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,財會類或?qū)徲嬵愊嚓P(guān)專業(yè)。
(2)至少具有五年以上審計相關(guān)工作經(jīng)驗,具備獨立開展財務(wù)審計、效益審計、經(jīng)濟責任審計和管理審計等各類審計項目的能力。
(3)具備注冊會計師、注冊審計師等相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格之一者或有500人以上制造分銷分子公司管理審計經(jīng)驗者優(yōu)先。
(4)具備良好嫻熟的溝通和協(xié)調(diào)能力。
(5)原則性強、抗壓能力強、作風正派、廉潔奉公、忠于職守、工作勤奮,有開拓創(chuàng)新精神,能適應(yīng)長期多次出差。
(6)年齡一般應(yīng)在40周歲以下,條件特別優(yōu)秀者可適當放寬。
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